自2014年12月至2015年2月,公司的控股方中视实业发展有限责任公司委派北京国嘉瑞联合会计师事务所对公司2014年度财务工作进行年审。经过了初审、复审、终审三道程序,历时二个月的时间,会计师事务所对中广物业公司及下属的分支机构(安徽分公司)的基础会计工作、财务会计制度、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注情况进行了审计。
审计期间,审计人员严格按照中国注册会计师审计准则的要求,执行恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。同时,审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上,确定需重点实施的实质性测试程序。在实质性测试审计程序中,审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序,为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。
最终,会计师事务所在获取充分、适当的审计证据的基础上,对公司2014年的财务状况以及经营成果和现金流量,发表了无保留审计意见。
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